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市辖区审计局2021年终工作总结及下一年工作计划

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  一、本届政府以来工作亮点及今后五年工作安排

  五年来,区审计局在健全完善区委审计委员会工作运行机制、完善推动党中央关于审计工作的重大决策部署落实机制、严格执行审计领域重大事项请示报告制度、加强党对审计工作的领导等方面认真履职尽责。把讲政治的要求贯穿审计工作始终,认真学习领会党中央决策部署的政治意图、实践要求,在完善审计组织体系、创新工作运行机制等上下功夫,切实做到“两个维护”。

  (一)xxxx—20xx年工作亮点

  一是积极推进审计管理体制改革。自20xx年区委审计委员会成立以来,共召开了x次区委审计委员会会议,认真学习领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神及上级有关会议精神,研究提出贯彻落实意见。审议通过了全区统一组织审计项目计划、区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。有xx份领导干部经济责任审计报告和xx份结果报告以审计办、审计局名义分别报区委审计委主任、副主任阅示。审计专题、综合性报告被批示、采用审计信息xxx篇。推动出台xx项制度机制,促进各项审计工作的标准化、规范化。

  二是大胆创新提升审计质效。本届政府以来,审计工作取得良好成效。比如,20xx年,我区开展自然资源资产审计和“审计进小区”的创新做法得到《xx通讯》刊文介绍,“审计进小区”还得到了市审计局的肯定与推广。20xx年,试点开展的“村改居”社区集体资产审计发现“村改居”社区存在x类xx项共性问题,推动了“村改居”社区集体经济组织“三重一大”事项处置程序的进一步规范,完善了“村改居”社区集体资金资产资源管理办法。该项目荣获20xx年度区委区政府“改革创新奖”一等奖。

  三是做实审计“后半篇文章”抓整改。完善审计整改跟踪落实制度和审计整改督办机制,将审计整改落实情况纳入区直部门年度综合效能考评体系,加强了对被审计单位的整改约束,提高审计监督力度,筑牢审计防护体系。同时,完善审计监督联动机制,审计报告为巡视巡察、全面从严治党主体责任检查等工作提供了富有价值的参考依据,有力促进了审计监督与人大、纪检监察、巡察、组织等部门监督的结合。

  四是筑牢内部审计藩篱。20xx年,区委审计办根据上级相关文件精神,推动x家区属国有企业建立健全内部审计监督机构,提高了内部审计质量和水平。

  (二)今后五年工作安排

  围绕“十四五”时期经济社会发展目标任务,依法全面履行审计监督职责,“治已病、防未病”,发挥好审计监督保障作用。总体思路是:坚持和完善党领导审计工作的制度机制。全面落实党对审计工作集中统一领导的各项要求。强化区委审计委员会对审计工作的统筹协调、整体推进、督促落实。加强与上级审计机关的联动,强化对审计领域重大工作顶层设计的有效衔接落实。扎实高效推进审计全覆盖。审计对象上,要做到应审尽审、凡审必严、严肃问责,形成常态化、动态化震慑;审计内容上,兼顾质量与效率,突出重点;审计资源上,要灵活调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。加强审计监督与各类监督统筹衔接、协作配合。加强与人大、纪检监察、巡察、组织等部门监督协调联动、信息共享,推动审计监督与党管干部、纪律检查、追责问责有机结合,完善全面覆盖、权威高效的审计监督体系。加大审计整改监督力度。以推动审计查出问题有效整改、巩固和拓展审计整改效果为目标,坚持揭示问题与推动解决问题相统一,推动建立健全审计查出问题整改长效机制,做实审计监督后半篇文章。

  1.全力做好国家、省、市、区重大决策部署和政策措施落实到位跟踪审计

  一方面,按照上级审计机关确定的专题,构建上下联动的跟踪审计机制,确保目标一致、步调一致。另一方面,围绕区委、区政府出台的具体政策和细化配套措施开展跟踪审计,重点关注xx区“十四五”期间的总体目标、主要任务和重大举措落实情况,为区委、区政府决策提供参考。

  2.规范权力运行,深化领导干部经济责任审计

  一方面,建立健全经责联席会议制度,形成“审前充分协商、审中协作配合、审后结果共用”的良好协调配合机制。另一方面,综合考虑干部管理监督需要和审计资源等因素,合理优化经责审计计划安排。要根据不同类别、不同级次、不同部门(单位)领导干部的履职特点,科学确定经济责任审计重点。要走出“逢离必审”误区,着力提高任中审计比例,不断增强审计监督的时效性。还要认真贯彻落实“三个区分开来”要求,规范经济责任审计评价。推动深化经济责任审计结果与党管干部、纪律检查、追责问责结合起来,促进国家治理体系和治理能力现代化。

  3.深化预算执行审计,推动财政资金高效合理配置

  一方面,做好区本级财政预算执行审计。围绕财政预算执行过程和结果,每年对政府预算执行及决算草案进行审计,重点关注预算管理规范性、预算收入的真实性、完整性、合规性、“过紧日子”、地方政府专项债券资金管理使用、政府资金资产资源、预算绩效管理、审计整改情况等方面。另一方面,做好部门预算执行审计。围绕部门预算的完整性、规范性、真实性,重点关注预算执行、“过紧日子”、中央八项规定及其实施细则精神落实以及财经法纪执行等情况,深入揭示预算执行中各类违规和管理不规范问题。对本级党政工作部门、事业单位、人民团体等部门预算执行和决算草案x年内至少审计x次,重点部门和单位每年安排审计,增强预算约束。

  4.坚持绿水青山就是金山银山理念,开展资源环境审计

  围绕领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况,按照市审计局统一部署,每年至少对x个街道主要领导干部进行自然资源资产离任(任中)审计,加大对中央、省级和市级环保督察反馈问题、党政领导生态环境保护目标责任书考核通报问题的整改落实情况等的监督力度,促进落实领导干部生态文明建设责任制,助力生态文明建设。

  二、20xx年工作亮点

  (一)健全区委审计委员会工作运行机制

  区委审计办认真履职尽责,确保各项部署要求落到实处。今年以来,共召开了x次区委审计委员会会议,及时传达学习上级会议精神和重大决策部署,结合实际研究制定贯彻落实措施,审议通过了本年度全区统一组织审计项目计划、区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告等重要事项,并批准通过了x个未接受过审计的部门单位的预算执行审计项目计划,深入推进审计全覆盖。

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