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内部控制

  • 加强税务行政自由裁量权内部控制研究

    税务行政自由裁量权是行政自由裁量权的重要组成部分,是其在税务征收管理领域的具体表现,其具体表现形式主要有三类:一是对事实的条件、性质和情节等进行认定;二是对具体行政行为的方式、方法、幅度、范围和时限...

    发布日期:2010-07-11 01:25:49
  • 信息系统内部控制审计初探

    随着社会信息化进程的迅速推进,信息系统成为不少被审单位内部管理与控制的关键工具。因此,信息系统的可靠性、安全性已经直接影响着审计工作效率和质量。在此背景下,《审计署2006至2010年审计工作发展规划》提出...

    发布日期:2010-07-11 01:24:00
  • 企业内部控制如何评估

    我国有关部门制定了内部控制标准,对内部控制进行了规范,也对审计人员提出了新的要求。 内部控制评估包括控制环境评估、会计系统评估和控制程序评估三个方面。 控制环境的评估 内控机制能否发挥作用受外部环境影响...

    发布日期:2010-07-11 01:21:47
  • 企业风险管理与内部控制

    【摘要】笔者认为,在我国企业面临WTO全面对外开放的环境下,从风险管理的角度研究企业内部控制既是一个重要的理论问题,也是一个迫切的实践问题。本文从多个角度对这一命题进行了深入分析。 内部控制是社会经济发...

    发布日期:2010-07-11 01:20:33
  • 企业要强化内部控制

    内部控制是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法完整而制定和实施的政策与程序。其实质是单位为了提高经营效率、保证信息质量真实...

    发布日期:2010-07-11 01:18:04
  • 浅谈电算化会计下的内部控制

    【摘要】随着电算化在我国企业的普及,内部控制制度的完善也引起了人们更多的重视。文章在分析我国电算化下企业内部控制面临的现状的基础上,提出了加强企业内部控制的建议。 【关键词】内部控制;电算化会计;系统...

    发布日期:2010-07-11 01:17:08
  • 中小企业内部控制的关键点

    完善的内部控制制度对于中小企业有效融资和提高抗风险能力具有重要意义。中小企业在进行内部控制时,无须像大企业一样面面俱到,而是应该根据自身的特点和条件,进行认真的内部控制风险分析,识别内部控制关键点,...

    发布日期:2010-07-11 01:16:17
  • 企业集团财务内部控制研究

    一、企业集团及其加强财务内部控制的必要性 (一)企业集团的内涵与特征 企业集团这一名称最早出现在二战后的日本,起源于战后被解散的财阀,其成员企业以银行为中心,通过相互持股、系列融资、董事派遣、社长会等...

    发布日期:2010-07-11 01:15:00
  • 美国财务报告内部控制审计准则变化解析

    一、引言 最近,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布了新的内部控制审计标准:审计准则5号——《与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计》(Auditing Standard No.5 -An Audit of Internal Control Over...

    发布日期:2010-07-11 01:14:53
  • 高校财务管理电算化系统内部控制问题初探

    【摘要】高校财务管理电算化系统的运用和普及,使会计核算的准确性和可靠性得到了极大的提高,但由此也出现了新问题。本文分析了财务管理电算化的发展给内部控制带来的新问题,针对性地提出加强财务管理电算化系统...

    发布日期:2010-07-11 01:14:13
  • 美国内部控制审计准则最新发展与启示

    2007年5月24日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)一致投票通过了第5号审计准则,以替代早前发布的、有争议的第2号审计准则。PCAOB于5月25日将原则导向的第5号审计准则提至交美国证监会(SEC)。SEC批准这份新审...

    发布日期:2010-07-11 01:09:36
  • 试析现代企业内部控制制度

    一、企业可以通过多种方法实行内部控制 1.组织规划控制。 组织规划控制是指对企业组织机构设置的合理性和有效性所进行的控制。内部控制制度的建设及其有效运行,离不开企业内部良好的法人治理结构。现代企业的所有...

    发布日期:2010-07-11 01:09:14
  • 企业内部控制制度局限的理性探讨

    【 摘要 】内部控制制度是现代企业一项十分重要的制度,目前国内一些知名企业内部控制问题频出,业界开始反思企业的内部控制制度。本文分析企业内部控制制度现状,问题、途径。 【 关键词 】内部控制 现状 局限 内...

    发布日期:2010-07-11 01:06:43
  • 试论公司治理与内部控制的整合

    【摘要】本文阐释公司治理与公司管理的相关性,剖析内部控制与公司管理关系的发展变化,并以此为契机,重点论证公司治理与内部控制整合系统的形成以及该整合系统要素的协同作用。 一、公司治理与公司管理的相关性阐...

    发布日期:2010-07-11 01:06:19
  • 从COSO报告看我国内部控制体系的构建

    内部控制体系作为生产征管活动的自我调节和自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制体系的建立、健全及实施状况,关系到企业的兴衰成败。如何结合我国的企业实际,建立具有特色的内部控...

    发布日期:2010-07-11 01:06:16
  • 高校会计电算化内部控制探析

    摘要:会计电算化给高校内部控制带来了一系列的问题,只有建立一套完善的适合于会计电算化系统的内部控制制度才能保证会计信息的真实、可靠,系统的安全、有效的运行,从而提高高校现代化管理水平。 关键词:会计电...

    发布日期:2010-07-11 01:06:05
  • 浅淡如何加强现代商业银行内部控制制度

    随着中国的全面入世,金融业将面临前所未有的考验与挑战,想要在这场与“洋行”的较量中取得竞争的主动权,当务之急是要加快建立现代商业银行制度,而加强现代商业银行内部控制制度尤其重要。 实践证明,内部控制不仅是商业银行控制风险的一个重要手段,也是...

    发布日期:2010-06-18 07:37:41
  • 衍生金融产品的内部控制研究——中航油事件引发的内控思考(下)—

    (3)案例对比 本节尝试以COSO框架的要素为出发点,结合近年内中外企业在衍生产品交易中失手的案例,对比中航油事件,找出它们的共性和差异,从而提出衍生金融工具内部控制的方法。 从巴林银行倒闭,住友事件,中航油被迫重组到国储铜事件,我们在关注事件发...

    发布日期:2010-06-18 05:05:27
  • 衍生金融产品的内部控制研究——中航油事件引发的内控思考(上)—

    【摘要】进入20世纪90年代以后,衍生产品的交易已经在国际金融市场上占据了举足轻重的地位。急速发展的金融衍生产品交易,也给市场带来了负面影响,我国企业在国际金融衍生品交易市场的屡屡失手为我们敲响了警钟。金融衍生工具同其他工具一样是中性的,关键...

    发布日期:2010-06-17 20:02:07
  • 浅谈目前我国国库电子化及内部控制机制

    近几年,随着我国国库电子化的蓬勃发展,以及国库业务的不断创新,电子化已为我国国库内部控制广泛应用,控制的内容,由会计业务扩展到经营管理的各个方面,大大增强了国库控制风险的防范能力,为进一步推动我国财政体制改革,逐步建立公共财政奠定了坚实的...

    发布日期:2010-06-15 19:22:10
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