云文档网 - 专业文章范例文档资料分享平台

公司报销制度

来源:网络收集 时间:2024-04-29 下载这篇文档 手机版
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全,需要完整文档或者需要复制内容,请下载word后使用。下载word有问题请添加微信号:xuecool-com或QQ:370150219 处理(尽可能给您提供完整文档),感谢您的支持与谅解。点击这里给我发消息
    填制报销单应以事实为依据,不得虚报,不得使用假发票; 如有弄虚作假,一经查实后果自负。填具报销单时应认真负责,字迹端正,计算准确, 一律用黑色签字笔填写。
    为了加强公司的成本核算,所有报销单上都必须注明所在部门、项目名称及项目编号。部门经理以上员工在报销单的部门处填写“总经理室”。其中,项目分四类:
1、已签合同的项目,项目编号即为合同号;
2、销售立项的项目,项目编号由市场部统一编制并通知财务部;
3、技术立项或产品立项的项目,项目编号由总工室统一编制并通知财务部;
4、无法纳入具体项目的费用,财务部根据部门分别设立一个专门的项目编号并通知各部门。
    出差人员根据出差项目填写专用的“ 出差旅费报销单”,并依次将报销单上所列项目一一分类填写完整。出差事由一栏中须注明出差目的(项目名称及项目编号)、地点。
    公司员工出差回蓉后应在5个工作日内完成报销工作,如遇特殊原因不能在规定时间内报销,应事先提请部门经理批准并告知财务人员方可延缓报销;否则逾期不予报销。
报销单后所附票据都应是符合公司规定的正常开支,如有例外须附上情况说明。
    报销单据填写完毕交由部门经理审核,部门经理必须认真审核费用的真实性和必要性。部门经理签准后交还给报销人。报销人把报销单交到财务部审核。财务部对票据的规范性、计算正确性和报销程序合理性进行审核,如无误则整理签准后统一交到行政副总、分管副总及总经理处审批;总经理签准以后统一将报销单交到财务部,财务予以报销。如无特殊原因,报销人在将报销单交到财务部三个工作日内,出纳须将该报销款打入报销人银行帐上(金额较小可支付现金)或抵销借款,并以统一的格式将相应情况发电子邮件给报销人。

百度搜索“yundocx”或“云文档网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,云文档网,提供经典规章制度公司报销制度在线全文阅读。

公司报销制度.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!
本文链接:https://www.yundocx.com/gongzuo/64780.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2018-2022 云文档网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:370150219 邮箱:370150219@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
单篇付费下载
限时特价:7 元/份 原价:20元
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:xuecool-com QQ:370150219